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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008276
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500000265
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698
IVA
₲ 127.273

Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
209/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-178716
Monto Contrato
₲ 523.428.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.993.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.470.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327805
Nombre de la Licitación
LPN 109-17 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA ODONTOLOGIA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips