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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044911
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000015672
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.407.276
IVA
₲ 5.154.546

Retención DNCP
₲ 199.996
Retención IVA
₲ 1.546.364
Retención Renta
₲ 1.546.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
345/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-177769
Monto Contrato
₲ 2.223.423.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.185.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360169
Nombre de la Licitación
LPN SBE 27-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA DRAGER MODELO PRIMUS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips