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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002850
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000007823
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.040
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
115/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170863
Monto Contrato
₲ 1.107.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 928.463.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352020
Nombre de la Licitación
LPN 132-18 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips