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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023992
Monto de la Factura
₲ 110.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000014287
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.847.482
IVA
₲ 10.022.727

Retención DNCP
₲ 388.882
Retención IVA
₲ 3.006.818
Retención Renta
₲ 3.006.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171561
Monto Contrato
₲ 3.860.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.989.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips