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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019770
Monto de la Factura
₲ 198.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000010218
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.925.467
IVA
₲ 18.040.909

Retención DNCP
₲ 699.987
Retención IVA
₲ 5.412.273
Retención Renta
₲ 5.412.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
41/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171561
Monto Contrato
₲ 3.860.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.454.989.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips