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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 89.240.000
Nro. de Orden de Pago
1500000319
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.057.590
IVA
₲ 8.112.727

Retención DNCP
₲ 314.774
Retención IVA
₲ 2.433.818
Retención Renta
₲ 2.433.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
369/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179916
Monto Contrato
₲ 2.312.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.178.461.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343144
Nombre de la Licitación
LPN 47-18 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LAVANDERIA Y ADECUACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips