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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0004002
Monto de la Factura
₲ 2.033.313
Nro. de Orden de Pago
2000014235
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.490
IVA
₲ 96.824

Retención DNCP
₲ 7.514
Retención IVA
₲ 29.047
Retención Renta
₲ 58.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.167

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184065
Monto Contrato
₲ 1.585.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.609.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.411.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips