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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0011362
Monto de la Factura
₲ 6.913.302
Nro. de Orden de Pago
2000015414
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.591.471
IVA
₲ 329.205

Retención DNCP
₲ 25.546
Retención IVA
₲ 98.762
Retención Renta
₲ 197.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
486/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184065
Monto Contrato
₲ 1.585.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.609.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.399.411.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips