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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 7.487.000
Nro. de Orden de Pago
2000012119
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.052.209
IVA
₲ 680.636

Retención DNCP
₲ 26.409
Retención IVA
₲ 204.191
Retención Renta
₲ 204.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
229/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168817
Monto Contrato
₲ 1.307.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.292.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.210.768.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips