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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001024
Monto de la Factura
₲ 29.484.000
Nro. de Orden de Pago
2000005399
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.532.650
IVA
₲ 1.404.000

Retención DNCP
₲ 108.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 842.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168605
Monto Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.773.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.312.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips