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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000605
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 717.030.720
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000008085
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 675.390.791
        
                                    IVA
                            
            ₲ 65.184.611
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.529.163
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 19.555.383
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 19.555.383
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Tesai Pora
        
                                    RUC
                            
            80061299-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            323/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-19-168958
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.184.064.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.368.538.627
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.371.725.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339114
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 71-16 CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS DE ORIGEN HOSPITALARIO, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS DE LA CIUDAD DE ASUNCION
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        