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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022700
Monto de la Factura
₲ 141.955.250
Nro. de Orden de Pago
2000011950
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.711.521
IVA
₲ 12.905.023

Retención DNCP
₲ 500.715
Retención IVA
₲ 3.871.507
Retención Renta
₲ 3.871.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
166/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171906
Monto Contrato
₲ 6.113.138.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.031.293.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.681.091.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips