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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.150.250
Nro. de Orden de Pago
32923
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.499
IVA
₲ 195.477
Retención DNCP
₲ 7.663
Retención IVA
₲ 58.643
Retención Renta
₲ 39.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 143.350
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28004-17-148186
Monto Contrato
₲ 1.846.031.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.912.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.102.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334308
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado