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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-054-922/923
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 254.350.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
24-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.882.226
IVA
₲ 23.122.727

Retención DNCP
₲ 906.411
Retención IVA
₲ 6.936.818
Retención Renta
₲ 4.624.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR/EJ Nº 001/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124860
Monto Contrato
₲ 1.548.677.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.966.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.457.822.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310965
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar