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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005014
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 30.662.434
Nro. de Orden de Pago
2656
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.159.417
IVA
₲ 2.787.494

Retención DNCP
₲ 109.270
Retención IVA
₲ 836.248
Retención Renta
₲ 557.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/EJ 107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124591
Monto Contrato
₲ 2.759.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.284.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.098.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310973
Nombre de la Licitación
SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar