Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-5964
Nro. de Timbrado
12233427
Monto de la Factura
₲ 60.021.550
Nro. de Orden de Pago
1789
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.079.402
IVA
₲ 5.456.505

Retención DNCP
₲ 213.895
Retención IVA
₲ 1.636.952
Retención Renta
₲ 1.091.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR/EJ 107/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25006-16-124591
Monto Contrato
₲ 2.759.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.574.284.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.098.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310973
Nombre de la Licitación
SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar