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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-5702/5705
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11919556
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 225.878.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            904
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-07-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-07-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 214.806.251
        
                                    IVA
                            
            ₲ 20.534.400
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 804.948
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.160.321
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.106.880
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Maria Belen Molinas de Ferrer
        
                                    RUC
                            
            1771714-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/EJ 107/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-16-124591
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.759.984.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.574.284.799
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.448.098.035
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310973
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO COMEDOR PARA VILLA ELISA , OFIC. CENTRAL Y CALERA CUE
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        