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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
12236109
Monto de la Factura
₲ 309.331.963
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.973.074
IVA
₲ 28.121.088

Retención DNCP
₲ 1.102.347
Retención IVA
₲ 8.436.326
Retención Renta
₲ 5.624.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.195.998
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas