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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
11296178
Monto de la Factura
₲ 502.500.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.818.182
IVA
₲ 45.681.818

Retención DNCP
₲ 1.790.727
Retención IVA
₲ 13.704.545
Retención Renta
₲ 9.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas