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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
11673638
Monto de la Factura
₲ 326.570.192
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.352.304
IVA
₲ 29.688.199

Retención DNCP
₲ 1.163.777
Retención IVA
₲ 8.906.460
Retención Renta
₲ 5.937.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.210.011
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas