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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
11803572
Monto de la Factura
₲ 247.823.674
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.097.945
IVA
₲ 22.529.425

Retención DNCP
₲ 883.153
Retención IVA
₲ 6.758.828
Retención Renta
₲ 4.505.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-117977
Monto Contrato
₲ 3.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.683.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.933.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287641
Nombre de la Licitación
"Construcción del Centro de Trámites Aduaneros del Aeropuerto Guaraní."
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas