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Datos del Pago

Nro. de Factura
565
Nro. de Timbrado
11459322
Monto de la Factura
₲ 12.381.068
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.171
IVA
₲ 1.125.552

Retención DNCP
₲ 44.122
Retención IVA
₲ 337.665
Retención Renta
₲ 225.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-114734
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.342.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 901.473.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas