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Datos del Pago

Nro. de Factura
901
Nro. de Timbrado
11087814
Monto de la Factura
₲ 105.105.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.952.944
IVA
₲ 9.555.000

Retención DNCP
₲ 374.556
Retención IVA
₲ 2.866.500
Retención Renta
₲ 1.911.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas