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Datos del Pago

Nro. de Factura
688
Nro. de Timbrado
11087814
Monto de la Factura
₲ 105.210.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
28-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.052.797
IVA
₲ 9.564.545

Retención DNCP
₲ 374.930
Retención IVA
₲ 2.869.364
Retención Renta
₲ 1.912.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-112310
Monto Contrato
₲ 1.697.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288405
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas