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Datos del Pago
Nro. de Factura
3034
Nro. de Timbrado
11352456
Monto de la Factura
₲ 509.899.900
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.905.534
IVA
₲ 46.354.536
Retención DNCP
₲ 1.817.098
Retención IVA
₲ 13.906.361
Retención Renta
₲ 9.270.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-116685
Monto Contrato
₲ 758.957.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.957.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.754.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOTWARE Y HARDWARE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas
