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Datos del Pago

Nro. de Factura
8472
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 2.205.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.914
IVA
₲ 200.455

Retención DNCP
₲ 7.858
Retención IVA
₲ 60.137
Retención Renta
₲ 40.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23015-15-111728
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.892.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288527
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas