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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001911
Nro. de Timbrado
17561631
Monto de la Factura
₲ 61.800.000
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.597.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 215.738
Retención IVA
₲ 1.685.455
Retención Renta
₲ 2.247.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243022
Monto Contrato
₲ 741.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.992.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.158.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FÁBRICA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc