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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000898
Nro. de Timbrado
16020428
Monto de la Factura
₲ 108.486.130
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.203.752
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 378.715
Retención IVA
₲ 2.958.713
Retención Renta
₲ 3.944.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.001.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.525.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc