- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Nro. de Timbrado
16909969
Monto de la Factura
₲ 134.320.200
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.192.427
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 468.900
Retención IVA
₲ 3.663.278
Retención Renta
₲ 4.884.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.001.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.525.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
