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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Nro. de Timbrado
17850339
Monto de la Factura
₲ 159.073.380
Nro. de Orden de Pago
606
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.395.217
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.311
Retención IVA
₲ 4.338.365
Retención Renta
₲ 5.784.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-240969
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.137.001.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.525.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444389
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra para almacenaje, estiba y desestiba de bolsas de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
