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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002385
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 123.500.000
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.209.782
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 431.127
Retención IVA
₲ 3.368.182
Retención Renta
₲ 4.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25007-24-243024
Monto Contrato
₲ 2.922.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.921.682.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.717.007.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LAS FÁBRICA DE VILLETA Y VALLEMI
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc