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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001713
Monto de la Factura
₲ 62.356.000
Nro. de Orden de Pago
1886
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.671.327
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 226.749
Retención IVA
₲ 1.700.618
Retención Renta
₲ 1.700.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-243807
Monto Contrato
₲ 1.130.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.129.856.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.655.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451767
Nombre de la Licitación
Pavimentos Rígidos dentro del departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion