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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 237.338.616
Nro. de Orden de Pago
1262
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.406.722
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 828.528
Retención IVA
₲ 6.472.871
Retención Renta
₲ 8.630.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-242340
Monto Contrato
₲ 30.049.037.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.317.930.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.277.305.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450865
Nombre de la Licitación
Contratación de alimentación Escolar-Programa Hambre cero
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion