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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 94.752.237
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.153.241
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 344.554
Retención IVA
₲ 2.584.152
Retención Renta
₲ 2.584.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ADOLFO FLEITAS ALVAREZ Nombre Fantasia: Constructiva
RUC
2377586-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22001-24-241209
Monto Contrato
₲ 501.975.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.519.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.313.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449777
Nombre de la Licitación
Hermoseamiento de paseos centrales Av. Agustín Fernando de Pinedo
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion