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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0018600
Nro. de Timbrado
16925293
Monto de la Factura
₲ 236.000.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.951.999
IVA
₲ 21.454.545

Retención DNCP
₲ 823.855
Retención IVA
₲ 6.436.364
Retención Renta
₲ 8.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-231623
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.226.011.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.942.152.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432528
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas