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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008464
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17204694
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 59.791.666
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            614
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-08-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.725.833
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.435.606
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 208.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.630.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.174.242
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Puro Limpio S.A.
        
                                    RUC
                            
            80088560-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23019-23-225828
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.434.999.984
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.433.794.905
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.335.091.564
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412165
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DE LA DNCP - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        