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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001666
Nro. de Timbrado
16602967
Monto de la Factura
₲ 128.576.332
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.996.174
IVA
₲ 11.688.757

Retención DNCP
₲ 453.524
Retención IVA
₲ 3.506.627
Retención Renta
₲ 3.506.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-229025
Monto Contrato
₲ 2.324.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.222.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.191.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas