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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001980
Nro. de Timbrado
17198553
Monto de la Factura
₲ 129.166.666
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.967.532
IVA
₲ 11.742.424

Retención DNCP
₲ 450.909
Retención IVA
₲ 3.522.727
Retención Renta
₲ 4.696.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 415.800

Datos del Contrato

Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23019-23-229025
Monto Contrato
₲ 2.324.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.418.168.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.322.161.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431710
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERCERIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas