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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002762
Nro. de Timbrado
11383314
Monto de la Factura
₲ 108.730.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.400.253
IVA
₲ 9.884.545

Retención DNCP
₲ 387.474
Retención IVA
₲ 2.965.364
Retención Renta
₲ 1.976.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
77-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-94005
Monto Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.703.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271604
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac