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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 1.706.975
Nro. de Orden de Pago
2047
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.272
IVA
₲ 31.243
Retención DNCP
₲ 6.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90790
Monto Contrato
₲ 600.085.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.217.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.803.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac