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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 10.260.021
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.944.244
IVA
₲ 254.847

Retención DNCP
₲ 39.220
Retención IVA
₲ 76.454
Retención Renta
₲ 200.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
38-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90790
Monto Contrato
₲ 600.085.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.217.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.803.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac