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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000098
Nro. de Timbrado
10715497
Monto de la Factura
₲ 48.436.920
Nro. de Orden de Pago
2596
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.640.784
IVA
₲ 4.403.356

Retención DNCP
₲ 172.612
Retención IVA
₲ 1.321.007
Retención Renta
₲ 880.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.421.846
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
179-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101791
Monto Contrato
₲ 344.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.390.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.458.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac