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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010943
Monto de la Factura
₲ 6.492.076
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.211
IVA
₲ 132.476

Retención DNCP
₲ 24.930
Retención IVA
₲ 39.743
Retención Renta
₲ 127.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
37-2014
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-90791
Monto Contrato
₲ 240.034.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.354.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.794.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271332
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac