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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2835/2874
Nro. de Timbrado
12579728
Monto de la Factura
₲ 9.627.986.201
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
01-06-2018
Fecha Emisión Cheque
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.963.661.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.741.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 192.559.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.434.022.921
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 366/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-139118
Monto Contrato
₲ 478.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.620.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.486.888.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar