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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3007/3045
Nro. de Timbrado
12579728
Monto de la Factura
₲ 10.315.641.859
Nro. de Orden de Pago
1208
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.751.654.307
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.437.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 206.312.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.317.237.400
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 366/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-139118
Monto Contrato
₲ 478.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.429.620.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.486.888.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE HIDROCARBUROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar