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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18454
Nro. de Timbrado
14016731
Monto de la Factura
₲ 9.992.000
Nro. de Orden de Pago
1500010526
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.411.737
IVA
₲ 908.364
Retención DNCP
₲ 35.245
Retención IVA
₲ 272.509
Retención Renta
₲ 272.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
1338-2017-0175
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152227
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 619.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.597.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322344
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar