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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661/62
Nro. de Timbrado
15624178
Monto de la Factura
₲ 48.801.201
Nro. de Orden de Pago
1500018511
Fecha de Orden de Pago
25-07-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.967.183
IVA
₲ 4.436.473
Retención DNCP
₲ 172.135
Retención IVA
₲ 1.330.942
Retención Renta
₲ 1.330.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 334/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-137721
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.757.203.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.398.385.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311617
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar