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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-930
Nro. de Timbrado
12416045
Monto de la Factura
₲ 858.391.835
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.315.029
IVA
₲ 78.035.621

Retención DNCP
₲ 3.058.996
Retención IVA
₲ 23.410.686
Retención Renta
₲ 15.607.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
O.G. INGENIERIA SRL
RUC
80069831-2
Número de Contrato
PR EJ Nº 945/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-150652
Monto Contrato
₲ 2.868.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.868.991.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.728.265.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336174
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar