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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1504
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 1.225.000.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.952.727
IVA
₲ 111.363.636

Retención DNCP
₲ 4.365.455
Retención IVA
₲ 33.409.091
Retención Renta
₲ 22.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 196.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
1338-2017-0168
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-151890
Monto Contrato
₲ 1.660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.040.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar