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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1058/1068/1069/1070
Nro. de Timbrado
12693814
Monto de la Factura
₲ 128.389.951
Nro. de Orden de Pago
1500003259
Fecha de Orden de Pago
08-05-2019
Fecha Emisión Cheque
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.933.996
IVA
₲ 11.761.814

Retención DNCP
₲ 452.867
Retención IVA
₲ 3.501.545
Retención Renta
₲ 3.501.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTADORA MACCHI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053540-5
Número de Contrato
PR EJ Nº 972/17
Código de Contratación (CC)
LP-25006-17-152233
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.449.042.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.207.862.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336908
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar